Kode Kegiatan |
Nama Kegiatan |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
1.01.02.2.01 |
PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR |
Rp. 57,189,646,520 |
Rp. 22,786,302,413 ( 39.84%) |
0% |
Kode Sub-Kegiatan |
Nama Sub-Kegiatan |
PPTK |
Pelaksanaan |
Sumber Dana |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
1.01.02.2.01.0050 |
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik |
CH. NATALIA TAKALAO, M.Th., M.Si
KEPALA BIDANG
|
Jan - Des |
PAD |
Rp. 278,536,000 |
Rp. 20,774,000 ( 7.46%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.01.01.0024 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 350,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.01.01.0025 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 3,036,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.01.01.0026 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 15,195,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.01.01.0029 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 1,150,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.01.01.0058 |
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 41,600,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.02.01.0003 |
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 49,800,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.02.01.0046 |
Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 50,000,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.02.01.0071 |
Belanja Lembur |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 10,555,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.02.05.0009 |
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 67,500,000 |
Rp. 8,000,000 ( 80%) |
0% |
5.1.02.04.01.0003 |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 39,350,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
|
1.01.02.2.01.0046 |
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik |
CH. NATALIA TAKALAO, M.Th., M.Si
KEPALA BIDANG
|
Jan - Des |
DAU |
Rp. 900,000,000 |
Rp. 899,000,000 ( 99.89%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.01.01.0012 |
Belanja Bahan-Bahan Lainnya |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 900,000,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
|
1.01.02.2.01.0026 |
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar |
CH. NATALIA TAKALAO, M.Th., M.Si
KEPALA BIDANG
|
Jan - Des |
DAU |
Rp. 2,196,000,000 |
Rp. 1,013,850,000 ( 46.17%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.02.01.0013 |
Belanja Jasa Tenaga Pendidikan |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 2,196,000,000 |
Rp. 194,000,000 ( 80.83%) |
0% |
|
1.01.02.2.01.0016 |
Pengadaan Perlengkapan Sekolah |
CH. NATALIA TAKALAO, M.Th., M.Si
KEPALA BIDANG
|
Jan - Des |
DAU |
Rp. 3,275,000,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.01.01.0012 |
Belanja Bahan-Bahan Lainnya |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 700,000,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.2.02.05.02.0001 |
Belanja Modal Mebel |
Induk |
Belanja Modal |
|
Rp. 2,375,000,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.01.01.0039 |
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat |
Pergeseran |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 100,000,000 |
Rp. 279,468,800 ( 24.82%) |
0% |
5.2.02.10.01.0001 |
Belanja Modal Komputer Jaringan |
Pergeseran |
Belanja Modal |
|
Rp. 100,000,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
|
1.01.02.2.01.0025 |
PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA |
CH. NATALIA TAKALAO, M.Th., M.Si
KEPALA BIDANG
|
Jan - Des |
DAU |
Rp. 709,582,000 |
Rp. 248,716,287 ( 35.05%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.01.01.0024 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 716,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.01.01.0025 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 645,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.01.01.0026 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 3,218,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.01.01.0029 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 305,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.01.01.0034 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 13,960,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.01.01.0058 |
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 72,000,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.02.01.0003 |
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 11,400,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.02.01.0011 |
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 262,100,000 |
Rp. 12,000,000 ( 23.08%) |
0% |
5.1.02.02.05.0009 |
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 105,850,000 |
Rp. 8,000,000 ( 80%) |
0% |
5.1.02.04.01.0001 |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 89,388,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.05.01.0001 |
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 150,000,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
|
1.01.02.2.01.0048 |
REHABILITASI SEDANG/BERAT SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH |
CH. NATALIA TAKALAO, M.Th., M.Si
KEPALA BIDANG
|
Jan - Des |
PAD |
Rp. 9,932,719,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.01.01.0039 |
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 760,969,000 |
Rp. 279,468,800 ( 24.82%) |
0% |
5.2.03.01.01.0010 |
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan |
Induk |
Belanja Modal |
|
Rp. 9,134,500,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.01.01.0025 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover |
Pergeseran |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 3,450,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.01.01.0026 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |
Pergeseran |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 840,200 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.01.01.0029 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer |
Pergeseran |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 709,800 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.01.01.0058 |
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan |
Pergeseran |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 4,450,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.02.01.0003 |
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara,dan Panitia |
Pergeseran |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 5,300,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.02.08.0003 |
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa PenilaiPerawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung |
Pergeseran |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 7,500,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.02.08.0018 |
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur |
Pergeseran |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 7,500,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.04.01.0003 |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
Pergeseran |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 7,500,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
|
1.01.02.2.01.0006 |
PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH |
CH. NATALIA TAKALAO, M.Th., M.Si
KEPALA BIDANG
|
Jan - Des |
PAD |
Rp. 3,589,000,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.2.03.01.01.0010 |
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan |
Induk |
Belanja Modal |
|
Rp. 2,900,000,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.01.01.0039 |
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat |
Perubahan |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 689,000,000 |
Rp. 279,468,800 ( 24.82%) |
0% |
|
1.01.02.2.01.0027 |
PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR |
CH. NATALIA TAKALAO, M.Th., M.Si
KEPALA BIDANG
|
Jan - Des |
PAD |
Rp. 553,782,200 |
Rp. 277,780,067 ( 50.16%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.01.01.0024 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 3,495,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.01.01.0025 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 1,335,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.01.01.0026 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 20,047,200 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.01.01.0029 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 1,725,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.01.01.0058 |
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 171,000,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.02.01.0003 |
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 88,400,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.02.01.0011 |
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 33,600,000 |
Rp. 12,000,000 ( 23.08%) |
0% |
5.1.02.02.01.0037 |
Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 18,000,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.02.05.0009 |
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 140,400,000 |
Rp. 8,000,000 ( 80%) |
0% |
5.1.02.04.01.0001 |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 34,380,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.05.01.0001 |
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 30,000,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.02.01.0004 |
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan |
Pergeseran |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 11,400,000 |
Rp. 82,800,000 ( 21.86%) |
0% |
|
1.01.02.2.01.0029 |
PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH DASAR |
CH. NATALIA TAKALAO, M.Th., M.Si
KEPALA BIDANG
|
Jan - Des |
PAD |
Rp. 35,755,027,320 |
Rp. 20,326,182,059 ( 56.85%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.88.88.8888 |
Belanja Barang dan Jasa BOS |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 16,198,821,477 |
Rp. 6,440,707,300 ( 50%) |
0% |
5.1.05.06.02.0001 |
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta |
Induk |
Belanja Hibah |
|
Rp. 16,451,880,000 |
Rp. 6,807,958,950 ( 70.57%) |
0% |
5.2.02.10.02.0003 |
Belanja Modal Peralatan Personal Computer |
Induk |
Belanja Modal |
|
Rp. 1,671,674,990 |
Rp. 352,897,640 ( 50%) |
0% |
5.2.05.01.01.0001 |
Belanja Modal Buku Umum |
Induk |
Belanja Modal |
|
Rp. 1,432,650,853 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
|
|
1.01.02.2.04 |
PENGELOLAAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN |
Rp. 1,699,115,000 |
Rp. 714,560,000 ( 42.05%) |
0% |
Kode Sub-Kegiatan |
Nama Sub-Kegiatan |
PPTK |
Pelaksanaan |
Sumber Dana |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
1.01.02.2.04.0027 |
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan |
PITER A. MAURUH, S.Pd., MAP
KEPALA BIDANG
|
Jan - Des |
PAD |
Rp. 183,495,000 |
Rp. 6,750,000 ( 3.68%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.01.01.0024 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 385,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.01.01.0025 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 759,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.01.01.0026 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 386,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.04.01.0003 |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 94,530,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.02.01.0003 |
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, danPanitia |
Pergeseran |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 36,450,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.02.01.0071 |
Belanja Lembur |
Pergeseran |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 6,435,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.02.05.0009 |
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan |
Pergeseran |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 44,550,000 |
Rp. 8,000,000 ( 80%) |
0% |
|
1.01.02.2.04.17 |
PENGELOLAAN DANA BOP SEKOLAH NONFORMAL/KESETARAAN |
|
Jan - Des |
PAD |
Rp. 1,415,620,000 |
Rp. 707,810,000 ( 50%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.05.08.03.0001 |
Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 1,415,620,000 |
Rp. 707,810,000 ( 50%) |
0% |
|
1.01.02.2.04.0046 |
Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik |
PITER A. MAURUH, S.Pd., MAP
KEPALA BIDANG
|
Jan - Des |
PAD |
Rp. 100,000,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.02.01.0011 |
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 100,000,000 |
Rp. 12,000,000 ( 23.08%) |
0% |
|
|
1.01.02.2.02 |
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama |
Rp. 38,415,079,680 |
Rp. 17,522,179,557 ( 45.61%) |
0% |
Kode Sub-Kegiatan |
Nama Sub-Kegiatan |
PPTK |
Pelaksanaan |
Sumber Dana |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
1.01.02.2.02.0062 |
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik |
GRACE H. R. SONDAKH, M.Pd
KEPALA BIDANG
|
Jan - Des |
PAD |
Rp. 1,500,000,000 |
Rp. 1,126,037,500 ( 75.07%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.01.01.0012 |
Belanja Bahan-Bahan Lainnya |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 1,500,000,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
|
1.01.02.2.02.0058 |
Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik |
GRACE H. R. SONDAKH, M.Pd
KEPALA BIDANG
|
Jan - Des |
DAU |
Rp. 241,607,000 |
Rp. 7,990,000 ( 3.31%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.01.01.0024 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 4,752,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.01.01.0025 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 4,140,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.01.01.0026 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 16,605,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.01.01.0029 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 2,745,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.01.01.0052 |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 22,000,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.01.01.0058 |
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 43,200,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.02.01.0003 |
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 58,900,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.02.01.0027 |
Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 9,000,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.02.01.0046 |
Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 50,000,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.02.01.0071 |
Belanja Lembur |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 5,515,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.04.01.0003 |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 24,750,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
|
1.01.02.2.02.0042 |
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama |
GRACE H. R. SONDAKH, M.Pd
KEPALA BIDANG
|
Jan - Des |
DAK |
Rp. 24,570,292,680 |
Rp. 14,269,825,290 ( 58.08%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.88.88.8888 |
Belanja Barang dan Jasa BOS |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 12,881,414,600 |
Rp. 6,440,707,300 ( 50%) |
0% |
5.1.05.06.02.0001 |
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta |
Induk |
Belanja Hibah |
|
Rp. 9,646,560,000 |
Rp. 6,807,958,950 ( 70.57%) |
0% |
5.2.02.10.02.0003 |
Belanja Modal Peralatan Personal Computer |
Induk |
Belanja Modal |
|
Rp. 705,795,280 |
Rp. 352,897,640 ( 50%) |
0% |
5.2.05.01.01.0001 |
Belanja Modal Buku Umum |
Induk |
Belanja Modal |
|
Rp. 1,336,522,800 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
|
1.01.02.2.02.0040 |
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama |
GRACE H. R. SONDAKH, M.Pd
KEPALA BIDANG
|
Jan - Des |
DAU |
Rp. 512,925,000 |
Rp. 119,058,667 ( 23.21%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.01.01.0024 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 4,425,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.01.01.0025 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 3,570,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.01.01.0026 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 10,235,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.01.01.0029 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 915,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.01.01.0052 |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 220,000,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.01.01.0058 |
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 24,000,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.02.01.0003 |
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 136,200,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.02.01.0011 |
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 31,200,000 |
Rp. 12,000,000 ( 23.08%) |
0% |
5.1.02.02.01.0037 |
Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 18,000,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.04.01.0001 |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 34,380,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.05.01.0001 |
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 30,000,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
|
1.01.02.2.02.0039 |
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama |
GRACE H. R. SONDAKH, M.Pd
KEPALA BIDANG
|
Jan - Des |
DAU |
Rp. 864,000,000 |
Rp. 492,000,000 ( 56.94%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.02.01.0013 |
Belanja Jasa Tenaga Pendidikan |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 864,000,000 |
Rp. 194,000,000 ( 80.83%) |
0% |
|
1.01.02.2.02.0038 |
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa |
GRACE H. R. SONDAKH, M.Pd
KEPALA BIDANG
|
Jan - Des |
PAD |
Rp. 621,812,000 |
Rp. 199,697,100 ( 32.12%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.01.01.0024 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 632,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.01.01.0025 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 645,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.01.01.0026 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 7,017,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.01.01.0029 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 610,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.01.01.0034 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 20,940,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.01.01.0058 |
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 54,400,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.02.01.0003 |
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 13,100,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.02.01.0011 |
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 53,100,000 |
Rp. 12,000,000 ( 23.08%) |
0% |
5.1.02.02.05.0009 |
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 123,420,000 |
Rp. 8,000,000 ( 80%) |
0% |
5.1.02.04.01.0001 |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 120,608,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.05.01.0001 |
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 205,000,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.02.01.0047 |
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara |
Pergeseran |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 12,500,000 |
Rp. 10,000,000 ( 33.33%) |
0% |
5.1.02.04.01.0003 |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
Pergeseran |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 9,840,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
|
1.01.02.2.02.0035 |
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa |
GRACE H. R. SONDAKH, M.Pd
KEPALA BIDANG
|
Jan - Des |
DAK |
Rp. 170,775,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.03.03.0001 |
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 0 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.01.01.0039 |
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat |
Pergeseran |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 56,925,002 |
Rp. 279,468,800 ( 24.82%) |
0% |
5.2.02.08.03.0005 |
Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah |
Pergeseran |
Belanja Modal |
|
Rp. 113,849,998 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
|
1.01.02.2.02.0027 |
Pengadaan Perlengkapan Sekolah |
GRACE H. R. SONDAKH, M.Pd
KEPALA BIDANG
|
Jan - Des |
DAU |
Rp. 1,425,000,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.01.01.0012 |
Belanja Bahan-Bahan Lainnya |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 500,000,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.2.02.05.02.0001 |
Belanja Modal Mebel |
Induk |
Belanja Modal |
|
Rp. 925,000,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
|
1.01.02.2.02.0024 |
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah |
GRACE H. R. SONDAKH, M.Pd
KEPALA BIDANG
|
Jan - Des |
DAK |
Rp. 6,485,856,150 |
Rp. 1,159,149,600 ( 17.87%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.03.03.0001 |
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 0 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.2.03.01.01.0010 |
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan |
Induk |
Belanja Modal |
|
Rp. 4,714,499,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.01.01.0024 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |
Pergeseran |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 10,486,150 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.01.01.002 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover |
Pergeseran |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 24,495,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.01.01.0026 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |
Pergeseran |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 4,204,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.01.01.0029 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer |
Pergeseran |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 17,162,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.01.01.0039 |
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat |
Pergeseran |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 1,126,000,000 |
Rp. 279,468,800 ( 24.82%) |
0% |
5.1.02.01.01.0052 |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat |
Pergeseran |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 8,400,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.02.01.0003 |
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara,dan Panitia |
Pergeseran |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 21,800,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.02.05.0009 |
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan |
Pergeseran |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 19,800,000 |
Rp. 8,000,000 ( 80%) |
0% |
5.1.02.02.08.0003 |
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa PenilaiPerawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung |
Pergeseran |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 75,000,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.02.08.0018 |
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur |
Pergeseran |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 75,000,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.04.01.0003 |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
Pergeseran |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 29,188,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.2.02.05.02.0001 |
Belanja Modal Mebel |
Pergeseran |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 359,822,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.2.03.01.01.0010 |
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan |
Pergeseran |
Belanja Modal |
|
Rp. 0 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
|
1.01.02.2.02.0012 |
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah |
GRACE H. R. SONDAKH, M.Pd
KEPALA BIDANG
|
Jan - Des |
DAU |
Rp. 2,022,811,850 |
Rp. 148,421,400 ( 7.34%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.2.03.01.01.0010 |
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan |
Induk |
Belanja Modal |
|
Rp. 1,985,075,850 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.2.02.05.02.0001 |
Belanja Modal Mebel |
Pergeseran |
Belanja Modal |
|
Rp. 37,736,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
|
|
1.01.02.2.03 |
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) |
Rp. 6,728,057,315 |
Rp. 2,220,579,521 ( 33%) |
0% |
Kode Sub-Kegiatan |
Nama Sub-Kegiatan |
PPTK |
Pelaksanaan |
Sumber Dana |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
1.01.02.2.03.0025 |
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan |
PITER A. MAURUH, S.Pd., MAP
KEPALA BIDANG
|
Jan - Des |
PAD |
Rp. 76,677,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.01.01.0025 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 1,173,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.01.01.0026 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 104,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.04.01.0003 |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 75,400,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
|
1.01.02.2.03.0017 |
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD |
PITER A. MAURUH, S.Pd., MAP
KEPALA BIDANG
|
Jan - Des |
DAK |
Rp. 3,778,040,000 |
Rp. 1,889,020,000 ( 50%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.05.08.02.0001 |
Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 3,778,040,000 |
Rp. 1,889,020,000 ( 50%) |
0% |
|
1.01.02.2.03.0016 |
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD |
PITER A. MAURUH, S.Pd., MAP
KEPALA BIDANG
|
Jan - Des |
DAU |
Rp. 320,005,000 |
Rp. 30,708,271 ( 9.6%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.01.01.0024 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 3,820,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.01.01.0025 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 2,732,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.01.01.0026 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 12,068,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.01.01.0029 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 1,725,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.01.01.0058 |
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 46,080,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.02.01.0003 |
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 131,600,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.02.01.0011 |
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 33,600,000 |
Rp. 12,000,000 ( 23.08%) |
0% |
5.1.02.02.01.0037 |
Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 24,000,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.04.01.0001 |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 34,380,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.05.01.0001 |
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 30,000,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
|
1.01.02.2.03.0015 |
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD |
PITER A. MAURUH, S.Pd., MAP
KEPALA BIDANG
|
Jan - Des |
DAU |
Rp. 240,000,000 |
Rp. 194,000,000 ( 80.83%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.02.01.0013 |
Belanja Jasa Tenaga Pendidikan |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 240,000,000 |
Rp. 194,000,000 ( 80.83%) |
0% |
|
1.01.02.2.03.0013 |
Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD |
PITER A. MAURUH, S.Pd., MAP
KEPALA BIDANG
|
Jan - Des |
DAU |
Rp. 978,202,200 |
Rp. 106,851,250 ( 10.92%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.01.01.0012 |
Belanja Bahan-Bahan Lainnya |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 520,000,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.01.01.0024 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 2,100,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.01.01.0025 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 4,140,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.01.01.0026 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 21,976,800 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.01.01.0029 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 5,678,400 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.01.01.0058 |
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 186,000,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.02.01.0003 |
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 121,150,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.02.01.0046 |
Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 50,000,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.02.01.0071 |
Belanja Lembur |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 20,957,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.04.01.0003 |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 46,200,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
|
1.01.02.2.03.0012 |
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD |
PITER A. MAURUH, S.Pd., MAP
KEPALA BIDANG
|
Jan - Des |
DAU |
Rp. 100,000,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.2.02.08.03.0015 |
Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK |
Induk |
Belanja Modal |
|
Rp. 100,000,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
|
1.01.02.2.03.0009 |
Pengadaan Perlengkapan PAUD |
PITER A. MAURUH, S.Pd., MAP
KEPALA BIDANG
|
Jan - Des |
DAU |
Rp. 300,000,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.2.02.05.02.0001 |
Belanja Modal Mebel |
Induk |
Belanja Modal |
|
Rp. 100,000,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.2.05.01.01.0001 |
Belanja Modal Buku Umum |
Induk |
Belanja Modal |
|
Rp. 200,000,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
|
1.01.02.2.03.0003 |
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD |
PITER A. MAURUH, S.Pd., MAP
KEPALA BIDANG
|
Jan - Des |
DAK |
Rp. 935,133,115 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.03.03.0001 |
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 0 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.2.03.01.01.0010 |
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan |
Induk |
Belanja Modal |
|
Rp. 923,133,115 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.01.01.0025 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover |
Pergeseran |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 2,967,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.01.01.0026 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |
Pergeseran |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 33,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.02.08.0003 |
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatandan Kelayakan Bangunan Gedung |
Pergeseran |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 5,000,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.04.01.0003 |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
Pergeseran |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 4,000,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
|
|
|
Kode Kegiatan |
Nama Kegiatan |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
1.01.01.2.02 |
ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH |
Rp. 244,679,416,011 |
Rp. 173,655,588,373 ( 70.97%) |
0% |
Kode Sub-Kegiatan |
Nama Sub-Kegiatan |
PPTK |
Pelaksanaan |
Sumber Dana |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
1.01.01.2.02.02 |
PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN |
TRIANA L. ALMAS, SSTP., M.Si
SEKRETARIS DINAS
|
Jan - Des |
PAD |
Rp. 436,980,000 |
Rp. 105,480,000 ( 24.14%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.01.01.026 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 2,140,000 |
Rp. 8,250,000 ( 17.19%) |
0% |
5.1.02.01.01.063 |
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 172,600,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.02.01.071 |
Belanja Lembur |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 262,240,000 |
Rp. 127,176,000 ( 89.48%) |
0% |
|
1.01.01.2.02.03 |
PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD |
TRIANA L. ALMAS, SSTP., M.Si
SEKRETARIS DINAS
|
Jan - Des |
PAD |
Rp. 1,307,040,000 |
Rp. 979,080,000 ( 74.91%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.01.03.07.01 |
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan |
Induk |
Belanja Pegawai |
|
Rp. 362,880,000 |
Rp. 175,640,000 ( 48.4%) |
0% |
5.1.01.03.07.02 |
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa |
Induk |
Belanja Pegawai |
|
Rp. 8,160,000 |
Rp. 5,440,000 ( 66.67%) |
0% |
5.1.02.02.01.026 |
Belanja Jasa Tenaga Administrasi |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 900,000,000 |
Rp. 798,000,000 ( 88.67%) |
0% |
5.1.02.01.01...00026 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |
Pergeseran |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 600,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.02.01.0004 |
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan |
Pergeseran |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 35,400,000 |
Rp. 82,800,000 ( 21.86%) |
0% |
|
1.01.01.2.02.01 |
PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN |
TRIANA L. ALMAS, SSTP., M.Si
SEKRETARIS DINAS
|
Jan - Des |
PAD |
Rp. 242,793,268,011 |
Rp. 172,443,852,373 ( 71.02%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.01.01.01.01 |
Belanja Gaji Pokok PNS |
Induk |
Belanja Pegawai |
|
Rp. 103,179,147,013 |
Rp. 87,735,714,166 ( 85.03%) |
0% |
5.1.01.01.01.02 |
Belanja Gaji Pokok PPPK |
Induk |
Belanja Pegawai |
|
Rp. 21,807,435,481 |
Rp. 18,158,868,278 ( 83.27%) |
0% |
5.1.01.01.02.01 |
Belanja Tunjangan Keluarga PNS |
Induk |
Belanja Pegawai |
|
Rp. 8,331,875,251 |
Rp. 7,086,913,316 ( 85.06%) |
0% |
5.1.01.01.02.02 |
Belanja Tunjangan Keluarga PPPK |
Induk |
Belanja Pegawai |
|
Rp. 1,607,368,024 |
Rp. 1,342,940,904 ( 83.55%) |
0% |
5.1.01.01.03.01 |
Belanja Tunjangan Jabatan PNS |
Induk |
Belanja Pegawai |
|
Rp. 185,504,317 |
Rp. 157,740,000 ( 85.03%) |
0% |
5.1.01.01.04.01 |
Belanja Tunjangan Fungsional PNS |
Induk |
Belanja Pegawai |
|
Rp. 8,110,824,928 |
Rp. 6,900,763,000 ( 85.08%) |
0% |
5.1.01.01.04.02 |
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK |
Induk |
Belanja Pegawai |
|
Rp. 1,621,695,548 |
Rp. 685,476,000 ( 42.27%) |
0% |
5.1.01.01.05.01 |
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS |
Induk |
Belanja Pegawai |
|
Rp. 206,453,197 |
Rp. 175,085,000 ( 84.81%) |
0% |
5.1.01.01.05.02 |
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK |
Induk |
Belanja Pegawai |
|
Rp. 686,859,156 |
Rp. 543,715,000 ( 79.16%) |
0% |
5.1.01.01.06.01 |
Belanja Tunjangan Beras PNS |
Induk |
Belanja Pegawai |
|
Rp. 4,102,263,164 |
Rp. 3,413,951,220 ( 83.22%) |
0% |
5.1.01.01.06.02 |
Belanja Tunjangan Beras PPPK |
Induk |
Belanja Pegawai |
|
Rp. 1,138,856,638 |
Rp. 950,440,080 ( 83.46%) |
0% |
5.1.01.01.07.01 |
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS |
Induk |
Belanja Pegawai |
|
Rp. 329,889,756 |
Rp. 248,414,260 ( 75.3%) |
0% |
5.1.01.01.07.02 |
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK |
Induk |
Belanja Pegawai |
|
Rp. 5,000,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.01.01.08.01 |
Belanja Pembulatan Gaji PNS |
Induk |
Belanja Pegawai |
|
Rp. 1,245,936 |
Rp. 1,053,300 ( 84.54%) |
0% |
5.1.01.01.08.02 |
Belanja Pembulatan Gaji PPPK |
Induk |
Belanja Pegawai |
|
Rp. 309,984 |
Rp. 259,902 ( 83.84%) |
0% |
5.1.01.02.01.01 |
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS |
Induk |
Belanja Pegawai |
|
Rp. 2,241,411,868 |
Rp. 1,369,465,749 ( 61.1%) |
0% |
5.1.01.02.01.02 |
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK |
Induk |
Belanja Pegawai |
|
Rp. 104,616,388 |
Rp. 84,447,388 ( 80.72%) |
0% |
5.1.01.02.03.01 |
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS |
Induk |
Belanja Pegawai |
|
Rp. 101,072,813 |
Rp. 70,317,991 ( 69.57%) |
0% |
5.1.01.03.03.01 |
Belanja TPG PNSD |
Induk |
Belanja Pegawai |
|
Rp. 74,575,208,000 |
Rp. 37,725,286,080 ( 50.59%) |
0% |
5.1.01.03.05.01 |
Belanja Tamsil Guru PNSD |
Induk |
Belanja Pegawai |
|
Rp. 1,370,250,000 |
Rp. 510,000,000 ( 37.22%) |
0% |
5.1.01.02.05.0001 |
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS |
Pergeseran |
Belanja Pegawai |
|
Rp. 12,848,421,937 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.01.02.03.0002 |
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK |
Perubahan |
Belanja Pegawai |
|
Rp. 4,640,246 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.01.02.05.0001 |
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS |
Perubahan |
Belanja Pegawai |
|
Rp. 0 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.01.02.05.0002 |
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK |
Perubahan |
Belanja Pegawai |
|
Rp. 232,918,366 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
|
1.01.01.2.02.06 |
PENGELOLAAN DAN PENYIAPAN BAHAN TANGGAPAN PEMERIKSAAN |
TRIANA L. ALMAS, SSTP., M.Si
SEKRETARIS DINAS
|
Jan - Des |
PAD |
Rp. 142,128,000 |
Rp. 127,176,000 ( 89.48%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.02.01.071 |
Belanja Lembur |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 142,128,000 |
Rp. 127,176,000 ( 89.48%) |
0% |
|
|
1.01.01.2.06 |
ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH |
Rp. 2,019,790,000 |
Rp. 528,919,940 ( 26.19%) |
0% |
Kode Sub-Kegiatan |
Nama Sub-Kegiatan |
PPTK |
Pelaksanaan |
Sumber Dana |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
1.01.01.2.06. |
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
TRIANA L. ALMAS, SSTP., M.Si
SEKRETARIS DINAS
|
Jan - Des |
PAD |
Rp. 25,000,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.01.01.026 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 25,000,000 |
Rp. 8,250,000 ( 17.19%) |
0% |
|
1.01.01.2.06.09 |
PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD |
TRIANA L. ALMAS, SSTP., M.Si
SEKRETARIS DINAS
|
Jan - Des |
PAD |
Rp. 1,780,300,000 |
Rp. 432,894,940 ( 24.32%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.01.01.026 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 734,000 |
Rp. 8,250,000 ( 17.19%) |
0% |
5.1.02.01.01.052 |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 19,200,000 |
Rp. 5,092,000 ( 26.52%) |
0% |
5.1.02.01.01.058 |
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 100,000,000 |
Rp. 77,387,500 ( 77.39%) |
0% |
5.1.02.02.01.003 |
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 53,800,000 |
Rp. 40,000,000 ( 74.35%) |
0% |
5.1.02.02.08.03 |
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 384,000,000 |
Rp. 99,000,000 ( 25.78%) |
0% |
5.1.02.03.03.01 |
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 632,000,000 |
Rp. 263,388,000 ( 26.34%) |
0% |
5.1.02.04.01.01 |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 218,796,000 |
Rp. 201,665,440 ( 92.17%) |
0% |
5.1.02.04.01.03 |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 187,770,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.02.08.0018 |
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur |
Pergeseran |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 184,000,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
|
1.01.01.2.06.06 |
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN |
TRIANA L. ALMAS, SSTP., M.Si
SEKRETARIS DINAS
|
Jan - Des |
PAD |
Rp. 14,400,000 |
Rp. 3,375,000 ( 23.44%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.02.01.062 |
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 14,400,000 |
Rp. 3,375,000 ( 23.44%) |
0% |
|
1.01.01.2.06.01 |
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR |
TRIANA L. ALMAS, SSTP., M.Si
SEKRETARIS DINAS
|
Jan - Des |
PAD |
Rp. 24,999,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.01.01.031 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 8,719,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.2.02.08.04.0005 |
Belanja Modal System/Power Supply |
Induk |
Belanja Modal |
|
Rp. 9,200,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.03.03.0001 |
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 7,080,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
|
1.01.01.2.06.02 |
PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR |
TRIANA L. ALMAS, SSTP., M.Si
SEKRETARIS DINAS
|
Jan - Des |
PAD |
Rp. 175,091,000 |
Rp. 92,650,000 ( 52.92%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.01.01.024 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 10,560,000 |
Rp. 5,280,000 ( 50%) |
0% |
5.1.02.01.01.025 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 57,600,000 |
Rp. 28,260,000 ( 49.06%) |
0% |
5.1.02.01.01.026 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 48,000,000 |
Rp. 8,250,000 ( 17.19%) |
0% |
5.1.02.01.01.029 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 49,520,000 |
Rp. 49,510,000 ( 99.98%) |
0% |
5.1.02.01.01.036 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 9,411,000 |
Rp. 1,350,000 ( 14.34%) |
0% |
|
|
1.01.01.2.09 |
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH |
Rp. 1,160,900,000 |
Rp. 320,506,135 ( 27.61%) |
0% |
Kode Sub-Kegiatan |
Nama Sub-Kegiatan |
PPTK |
Pelaksanaan |
Sumber Dana |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
1.01.01.2.09.10 |
PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA |
TRIANA L. ALMAS, SSTP., M.Si
SEKRETARIS DINAS
|
Jan - Des |
PAD |
Rp. 1,000,000,000 |
Rp. 263,388,000 ( 26.34%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.03.03.01 |
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 1,000,000,000 |
Rp. 263,388,000 ( 26.34%) |
0% |
|
1.01.01.2.09.02 |
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN |
TRIANA L. ALMAS, SSTP., M.Si
SEKRETARIS DINAS
|
Jan - Des |
PAD |
Rp. 99,600,000 |
Rp. 52,935,710 ( 53.15%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.01.01.04 |
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 60,000,000 |
Rp. 16,635,710 ( 27.73%) |
0% |
5.1.02.02.01.033 |
Belanja Jasa Tenaga Supir |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 39,600,000 |
Rp. 36,300,000 ( 91.67%) |
0% |
|
1.01.01.2.09.01 |
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN |
TRIANA L. ALMAS, SSTP., M.Si
SEKRETARIS DINAS
|
Jan - Des |
PAD |
Rp. 61,300,000 |
Rp. 4,182,425 ( 6.82%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.03.02.035 |
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 61,300,000 |
Rp. 4,182,425 ( 6.82%) |
0% |
|
|
1.01.01.2.08 |
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH |
Rp. 284,427,600 |
Rp. 150,012,407 ( 52.74%) |
0% |
Kode Sub-Kegiatan |
Nama Sub-Kegiatan |
PPTK |
Pelaksanaan |
Sumber Dana |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
1.01.01.2.08.02 |
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
TRIANA L. ALMAS, SSTP., M.Si
SEKRETARIS DINAS
|
Jan - Des |
PAD |
Rp. 136,155,600 |
Rp. 36,397,407 ( 26.73%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.02.01.0061 |
Belanja Tagihan Listrik |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 110,980,800 |
Rp. 28,072,407 ( 25.29%) |
0% |
5.1.02.02.01.063 |
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 25,174,800 |
Rp. 8,325,000 ( 33.07%) |
0% |
|
1.01.01.2.08.01 |
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT |
TRIANA L. ALMAS, SSTP., M.Si
SEKRETARIS DINAS
|
Jan - Des |
PAD |
Rp. 10,492,000 |
Rp. 5,000,000 ( 47.66%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.01.01.0026 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 2,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.01.01.027 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 10,490,000 |
Rp. 5,000,000 ( 47.66%) |
0% |
|
1.01.01.2.08.04 |
PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
TRIANA L. ALMAS, SSTP., M.Si
SEKRETARIS DINAS
|
Jan - Des |
PAD |
Rp. 111,600,000 |
Rp. 102,300,000 ( 91.67%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.02.01.030 |
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 72,000,000 |
Rp. 66,000,000 ( 91.67%) |
0% |
5.1.02.02.01.0031 |
Belanja Jasa Tenaga Keamanan |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 39,600,000 |
Rp. 36,300,000 ( 91.67%) |
0% |
|
1.01.01.2.08.03 |
PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR |
TRIANA L. ALMAS, SSTP., M.Si
SEKRETARIS DINAS
|
Jan - Des |
PAD |
Rp. 26,180,000 |
Rp. 6,315,000 ( 24.12%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.03.02.121 |
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 7,930,000 |
Rp. 6,315,000 ( 79.63%) |
0% |
5.1.02.03.02.405 |
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 18,250,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
|
|
1.01.01.2.03 |
ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH |
Rp. 73,350,000 |
Rp. 28,400,000 ( 38.72%) |
0% |
Kode Sub-Kegiatan |
Nama Sub-Kegiatan |
PPTK |
Pelaksanaan |
Sumber Dana |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
1.01.01.2.03. |
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD |
TRIANA L. ALMAS, SSTP., M.Si
SEKRETARIS DINAS
|
Jan - Des |
PAD |
Rp. 73,350,000 |
Rp. 28,400,000 ( 38.72%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.01.03.08.02 |
Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan |
Induk |
Belanja Pegawai |
|
Rp. 42,600,000 |
Rp. 28,400,000 ( 66.67%) |
0% |
5.1.02.04.01.03 |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 30,750,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
|
|
1.01.01.2.07 |
PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH |
Rp. 692,609,000 |
Rp. 87,493,600 ( 12.63%) |
0% |
Kode Sub-Kegiatan |
Nama Sub-Kegiatan |
PPTK |
Pelaksanaan |
Sumber Dana |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
1.01.01.2.07.06 |
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
TRIANA L. ALMAS, SSTP., M.Si
SEKRETARIS DINAS
|
Jan - Des |
PAD |
Rp. 500,609,000 |
Rp. 87,493,600 ( 17.48%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.2.02.05.02.04 |
Belanja Modal Alat Pendingin |
Induk |
Belanja Modal |
|
Rp. 90,798,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.2.02.05.02.06 |
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) |
Induk |
Belanja Modal |
|
Rp. 51,886,000 |
Rp. 20,743,600 ( 39.98%) |
0% |
5.2.02.06.01.02 |
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film |
Induk |
Belanja Modal |
|
Rp. 20,699,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.2.02.10.01.02 |
Belanja Modal Personal Computer |
Induk |
Belanja Modal |
|
Rp. 238,326,000 |
Rp. 38,000,000 ( 15.94%) |
0% |
5.2.02.10.02.03 |
Belanja Modal Peralatan Personal Computer |
Induk |
Belanja Modal |
|
Rp. 86,020,000 |
Rp. 28,750,000 ( 33.42%) |
0% |
5.2.02.05.01.0005 |
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya |
Induk |
Belanja Modal |
|
Rp. 12,880,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
|
1.01.01.2.07.01 |
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |
TRIANA L. ALMAS, SSTP., M.Si
SEKRETARIS DINAS
|
Jan - Des |
PAD |
Rp. 192,000,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.01.01.0026 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 10,000,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.02.04.0035 |
Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 182,000,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
|
|
|