2.08.02 |
PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
BIDANG KUALITAS HIDUP PEREMPUAN & KUALITAS KELUARGA |
Rp. 176,912,000 |
Rp. 165,672,260 ( 93.65%) |
0% |
Kode Kegiatan |
Nama Kegiatan |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
2.08.02.2.01 |
Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota |
Rp. 102,662,000 |
Rp. 101,256,260 ( 98.63%) |
0% |
Kode Sub-Kegiatan |
Nama Sub-Kegiatan |
PPTK |
Pelaksanaan |
Sumber Dana |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
2.08.02.2.01.03 |
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG |
Dra. SISKA SSALAM
KEPALA BIDANG KUALITAS HIDUP PEREMPUAN & KUALITAS KELUARGA
|
Jan - Des |
PAD |
Rp. 25,320,000 |
Rp. 25,150,000 ( 99.33%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.01 |
Belanja Barang |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 2,280,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.02 |
Belanja Jasa |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 23,040,000 |
Rp. 84,986,000 ( 99.42%) |
0% |
|
2.08.02.2.01.01 |
Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG |
Dra. SISKA SSALAM
KEPALA BIDANG KUALITAS HIDUP PEREMPUAN & KUALITAS KELUARGA
|
Jan - Des |
PAD |
Rp. 77,342,000 |
Rp. 76,106,260 ( 98.4%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.01 |
Belanja Barang |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 2,174,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.02 |
Belanja Jasa |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 25,740,000 |
Rp. 84,986,000 ( 99.42%) |
0% |
5.1.02.04 |
Belanja Perjalanan Dinas |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 49,428,000 |
Rp. 10,140,000 ( 100%) |
0% |
|
|
2.08.02.2.02 |
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota |
Rp. 30,000,000 |
Rp. 29,261,000 ( 97.54%) |
0% |
Kode Sub-Kegiatan |
Nama Sub-Kegiatan |
PPTK |
Pelaksanaan |
Sumber Dana |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
2.08.02.2.02.01 |
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi |
Dra. SISKA SSALAM
KEPALA BIDANG KUALITAS HIDUP PEREMPUAN & KUALITAS KELUARGA
|
Jan - Des |
PAD |
Rp. 30,000,000 |
Rp. 29,261,000 ( 97.54%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.01 |
Belanja Barang |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 2,020,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.02 |
Belanja Jasa |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 23,040,000 |
Rp. 84,986,000 ( 99.42%) |
0% |
5.1.02.04 |
Belanja Perjalanan Dinas |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 4,940,000 |
Rp. 10,140,000 ( 100%) |
0% |
|
|
2.08.02.2.03 |
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota |
Rp. 44,250,000 |
Rp. 35,155,000 ( 79.45%) |
0% |
Kode Sub-Kegiatan |
Nama Sub-Kegiatan |
PPTK |
Pelaksanaan |
Sumber Dana |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
2.08.02.2.03.01 |
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota |
Dra. SISKA SSALAM
KEPALA BIDANG KUALITAS HIDUP PEREMPUAN & KUALITAS KELUARGA
|
Jan - Des |
PAD |
Rp. 44,250,000 |
Rp. 35,155,000 ( 79.45%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.01 |
Belanja Barang |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 5,250,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.02.01 |
Belanja Jasa Kantor (Honor Narsum, MC, Moderator & Rohaniawan) |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 7,300,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.02.01.0008 |
Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 22,400,000 |
Rp. 18,100,000 ( 80.8%) |
0% |
5.1.02.04 |
Belanja Perjalanan Dinas |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 9,300,000 |
Rp. 10,140,000 ( 100%) |
0% |
|
|
|
2.08.01 |
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
SEKRETARIAT DINAS |
Rp. 4,512,462,053 |
Rp. 3,634,485,935 ( 80.54%) |
0% |
Kode Kegiatan |
Nama Kegiatan |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
2.08.01.2.03 |
ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAEAH |
Rp. 26,900,000 |
Rp. 20,000,000 ( 74.35%) |
0% |
Kode Sub-Kegiatan |
Nama Sub-Kegiatan |
PPTK |
Pelaksanaan |
Sumber Dana |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
2.08.01.2.03.06 |
PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADASKPD (DP3A) |
|
Jan - Des |
PAD |
Rp. 26,900,000 |
Rp. 20,000,000 ( 74.35%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.01.03.07.0001 |
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan |
Induk |
Belanja Pegawai |
|
Rp. 26,900,000 |
Rp. 27,680,000 ( 66.67%) |
0% |
|
|
2.08.01.2.05 |
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH |
Rp. 7,600,000 |
Rp. 2,090,000 ( 27.5%) |
0% |
Kode Sub-Kegiatan |
Nama Sub-Kegiatan |
PPTK |
Pelaksanaan |
Sumber Dana |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
2.08.01.2.05.11 |
BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (DP3A) |
PINKAN F. F. MATINDAS, S.Pi
SEKRETARIS DINAS
|
Jan - Des |
PAD |
Rp. 7,600,000 |
Rp. 2,090,000 ( 27.5%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.04.01.0004 |
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 7,600,000 |
Rp. 2,090,000 ( 27.5%) |
0% |
|
|
2.08.01.2.06 |
ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH |
Rp. 191,540,600 |
Rp. 148,518,597 ( 77.54%) |
0% |
Kode Sub-Kegiatan |
Nama Sub-Kegiatan |
PPTK |
Pelaksanaan |
Sumber Dana |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
2.08.01.2.06.05 |
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
PINKAN F. F. MATINDAS, S.Pi
SEKRETARIS DINAS
|
Jan - Des |
PAD |
Rp. 8,833,600 |
Rp. 4,932,000 ( 55.83%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.01.01.0026 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 8,833,600 |
Rp. 4,932,000 ( 55.83%) |
0% |
|
2.08.01.2.06.09 |
PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD (DP3A) |
PINKAN F. F. MATINDAS, S.Pi
SEKRETARIS DINAS
|
Jan - Des |
PAD |
Rp. 131,820,000 |
Rp. 105,491,597 ( 80.03%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.01.01.0024 |
Belanja Alat/Bahan utk Keg. Kantor-ATK |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 355,000 |
Rp. 4,464,000 ( 48.13%) |
0% |
5.1.02.01.01.0025 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 345,000 |
Rp. 18,860,000 ( 92.21%) |
0% |
5.1.02.01.01.0052 |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 14,300,000 |
Rp. 13,335,000 ( 93.25%) |
0% |
5.1.02.04.01.0001 |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 111,320,000 |
Rp. 86,656,597 ( 77.84%) |
0% |
5.1.02.04.01.0003 |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 5,500,000 |
Rp. 5,500,000 ( 100%) |
0% |
|
2.08.01.2.06.08 |
FASILITAS KUNJUNGAN TAMU (DP3A) |
PINKAN F. F. MATINDAS, S.Pi
SEKRETARIS DINAS
|
Jan - Des |
PAD |
Rp. 4,500,000 |
Rp. 3,960,000 ( 88%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.01.01.0053 |
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 4,500,000 |
Rp. 3,960,000 ( 88%) |
0% |
|
2.08.01.2.06.02 |
PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR (DP3A) |
PINKAN F. F. MATINDAS, S.Pi
SEKRETARIS DINAS
|
Jan - Des |
PAD |
Rp. 44,887,000 |
Rp. 34,135,000 ( 76.05%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.01.01.0024 |
Belanja Alat/Bahan utk Keg. Kantor-ATK |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 9,274,000 |
Rp. 4,464,000 ( 48.13%) |
0% |
5.1.02.01.01.0025 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 20,453,000 |
Rp. 18,860,000 ( 92.21%) |
0% |
5.1.02.01.01.0029 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 8,329,000 |
Rp. 6,060,000 ( 72.76%) |
0% |
5.1.02.01.01.0030 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 5,595,000 |
Rp. 3,867,000 ( 69.12%) |
0% |
5.1.02.01.01.0036 |
Belanja Alat/Bahan utk Kegiatan Kantor Lainnya |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 1,236,000 |
Rp. 884,000 ( 71.52%) |
0% |
|
2.08.01.2.06.01 |
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR (DP3A) |
PINKAN F. F. MATINDAS, S.Pi
SEKRETARIS DINAS
|
Jan - Des |
PAD |
Rp. 1,500,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.01.01.0031 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 1,500,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
|
|
2.08.01.2.09 |
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH |
Rp. 152,544,000 |
Rp. 96,388,180 ( 63.19%) |
0% |
Kode Sub-Kegiatan |
Nama Sub-Kegiatan |
PPTK |
Pelaksanaan |
Sumber Dana |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
2.08.01.2.09.01 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |
PINKAN F. F. MATINDAS, S.Pi
SEKRETARIS DINAS
|
Jan - Des |
PAD |
Rp. 97,216,000 |
Rp. 63,301,480 ( 65.11%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.01 |
Belanja Barang |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 72,216,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.02 |
Belanja Jasa |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 5,000,000 |
Rp. 84,986,000 ( 99.42%) |
0% |
5.1.02.03 |
Belanja Pemeliharaan |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 20,000,000 |
Rp. 6,445,000 ( 51.56%) |
0% |
|
2.08.01.2.09.06 |
PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA (DP3A) |
PINKAN F. F. MATINDAS, S.Pi
SEKRETARIS DINAS
|
Jan - Des |
PAD |
Rp. 7,720,000 |
Rp. 5,240,000 ( 67.88%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.03.02 |
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 7,720,000 |
Rp. 5,240,000 ( 67.88%) |
0% |
|
2.08.01.2.09.02 |
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN ,BIAYA PEMELIHARAAN,PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONALATAU LAPANGAN (DP3A) |
PINKAN F. F. MATINDAS, S.Pi
SEKRETARIS DINAS
|
Jan - Des |
PAD |
Rp. 47,608,000 |
Rp. 27,846,700 ( 58.49%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.01 |
Belanja Barang |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 32,108,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.02 |
Belanja Jasa |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 3,000,000 |
Rp. 84,986,000 ( 99.42%) |
0% |
5.1.02.03 |
Belanja Pemeliharaan |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 12,500,000 |
Rp. 6,445,000 ( 51.56%) |
0% |
|
|
2.08.01.2.08 |
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH |
Rp. 171,002,400 |
Rp. 138,319,400 ( 80.89%) |
0% |
Kode Sub-Kegiatan |
Nama Sub-Kegiatan |
PPTK |
Pelaksanaan |
Sumber Dana |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
2.08.01.2.08.04 |
PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM (DP3A) |
PINKAN F. F. MATINDAS, S.Pi
SEKRETARIS DINAS
|
Jan - Des |
PAD |
Rp. 151,200,000 |
Rp. 126,000,000 ( 83.33%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.02.01.0030 |
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 72,000,000 |
Rp. 60,000,000 ( 83.33%) |
0% |
5.1.02.02.01.0033 |
Belanja Jasa Tenaga Supir |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 79,200,000 |
Rp. 66,000,000 ( 83.33%) |
0% |
|
2.08.01.2.08.02 |
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISRIK (DP3A) |
PINKAN F. F. MATINDAS, S.Pi
SEKRETARIS DINAS
|
Jan - Des |
PAD |
Rp. 16,583,400 |
Rp. 11,369,400 ( 68.56%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.02.01.0063 |
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 16,583,400 |
Rp. 11,369,400 ( 68.56%) |
0% |
|
2.08.01.2.08.01 |
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT (DP3A) |
PINKAN F. F. MATINDAS, S.Pi
SEKRETARIS DINAS
|
Jan - Des |
PAD |
Rp. 3,219,000 |
Rp. 950,000 ( 29.51%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.01.01.0027 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 3,219,000 |
Rp. 950,000 ( 29.51%) |
0% |
|
|
2.08.01.2.02 |
ADMINISTRASI KEUANGAN PERENGKAT DAERAH |
Rp. 3,889,635,053 |
Rp. 3,195,857,758 ( 82.16%) |
0% |
Kode Sub-Kegiatan |
Nama Sub-Kegiatan |
PPTK |
Pelaksanaan |
Sumber Dana |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
2.08.01.2.02.03 |
PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD (DP3A) |
PINKAN F. F. MATINDAS, S.Pi
SEKRETARIS DINAS
|
Jan - Des |
PAD |
Rp. 31,080,000 |
Rp. 20,720,000 ( 66.67%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.01.03.07.0001 |
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan |
Induk |
Belanja Pegawai |
|
Rp. 31,080,000 |
Rp. 27,680,000 ( 66.67%) |
0% |
|
2.08.01.2.02.02 |
PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN (DP3A) |
PINKAN F. F. MATINDAS, S.Pi
SEKRETARIS DINAS
|
Jan - Des |
PAD |
Rp. 300,320,000 |
Rp. 228,120,000 ( 75.96%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.01.03.07.0001 |
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan |
Induk |
Belanja Pegawai |
|
Rp. 41,520,000 |
Rp. 27,680,000 ( 66.67%) |
0% |
5.1.01.03.07.0002 |
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa |
Induk |
Belanja Pegawai |
|
Rp. 6,800,000 |
Rp. 5,440,000 ( 80%) |
0% |
5.1.02.02.01.0026 |
Belanja Jasa Tenaga Administrasi |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 252,000,000 |
Rp. 195,000,000 ( 77.38%) |
0% |
|
2.08.01.2.02.01 |
PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN (DP3A) |
PINKAN F. F. MATINDAS, S.Pi
SEKRETARIS DINAS
|
Jan - Des |
DAU |
Rp. 3,558,235,053 |
Rp. 2,947,017,758 ( 82.82%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.01.01 |
Belanja Gaji & Tunjangan ASN/PPPK |
Induk |
Belanja Pegawai |
|
Rp. 2,212,616,020 |
Rp. 1,899,909,270 ( 85.87%) |
0% |
5.1.01.02 |
Belanja Tambahan Penghasilan ASN |
Induk |
Belanja Pegawai |
|
Rp. 1,345,619,033 |
Rp. 1,047,108,488 ( 77.82%) |
0% |
|
|
2.08.01.2.07 |
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang |
Rp. 73,240,000 |
Rp. 33,312,000 ( 45.48%) |
0% |
Kode Sub-Kegiatan |
Nama Sub-Kegiatan |
PPTK |
Pelaksanaan |
Sumber Dana |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
2.08.01.2.07.06 |
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
PINKAN F. F. MATINDAS, S.Pi
SEKRETARIS DINAS
|
Jan - Jun |
PAD |
Rp. 63,158,000 |
Rp. 23,230,000 ( 36.78%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.2.02.10.01.0002 |
Belanja Modal Personal Computer |
Induk |
Belanja Modal |
|
Rp. 28,520,000 |
Rp. 17,480,000 ( 61.29%) |
0% |
5.2.02.10.01.0003 |
Belanja Modal Peralatan Personal Computer |
Induk |
Belanja Modal |
|
Rp. 5,750,000 |
Rp. 5,750,000 ( 100%) |
0% |
5.2.02.05.02.0004 |
Belanja Modal Alat Pendingin |
Induk |
Belanja Modal |
|
Rp. 24,575,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.2.02.05.02.0006 |
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) |
Perubahan |
Belanja Modal |
|
Rp. 4,313,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
|
2.08.01.2.07.05 |
Pengadaan Mebel |
PINKAN F. F. MATINDAS, S.Pi
SEKRETARIS DINAS
|
Jan - Jun |
PAD |
Rp. 10,082,000 |
Rp. 10,082,000 ( 100%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.2.02.02.01.0001 |
Belanja Modal Mebel |
Induk |
Belanja Modal |
|
Rp. 10,082,000 |
Rp. 10,082,000 ( 100%) |
0% |
|
|
|
2.08.03 |
PERLINDUNGAN PEREMPUAN |
BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN & PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK |
Rp. 235,150,000 |
Rp. 161,975,000 ( 68.88%) |
0% |
Kode Kegiatan |
Nama Kegiatan |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
2.08.03.2.03 |
PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA |
Rp. 48,850,000 |
Rp. 43,185,000 ( 88.4%) |
0% |
Kode Sub-Kegiatan |
Nama Sub-Kegiatan |
PPTK |
Pelaksanaan |
Sumber Dana |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
2.08.03.2.03.03 |
PENYEDIAAN KEBUTUHAN SPESIFIK BAGI PEREMPUAN DALAM SITUASI DARURAT DAN KONDISIKHUSUS KEWENANGAN KAB/KOTA |
JULINDA F. LEGOH, SH, M.Si
KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN & PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
|
Jan - Des |
PAD |
Rp. 48,850,000 |
Rp. 43,185,000 ( 88.4%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.01 |
Belanja Barang |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 13,700,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.02 |
Belanja Jasa |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 19,200,000 |
Rp. 84,986,000 ( 99.42%) |
0% |
5.1.02.04 |
Belanja Perjalanan Dinas |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 15,950,000 |
Rp. 10,140,000 ( 100%) |
0% |
|
|
2.08.03.2.01 |
PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA |
Rp. 143,500,000 |
Rp. 118,790,000 ( 82.78%) |
0% |
Kode Sub-Kegiatan |
Nama Sub-Kegiatan |
PPTK |
Pelaksanaan |
Sumber Dana |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
2.08.03.2.01.01 |
KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN,PROGRAM DAN KEGIATAN PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN LINGKUP DAERAH KAB/KOTA |
JULINDA F. LEGOH, SH, M.Si
KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN & PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
|
Jan - Des |
DAK |
Rp. 143,500,000 |
Rp. 118,790,000 ( 82.78%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.01 |
Belanja Barang |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 58,175,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.02.01 |
Belanja Jasa (DAK-NF & APBD) |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 38,300,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.04 |
Belanja Perjalanan Dinas |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 47,025,000 |
Rp. 10,140,000 ( 100%) |
0% |
|
|
2.08.03.2.02 |
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota |
Rp. 42,800,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
Kode Sub-Kegiatan |
Nama Sub-Kegiatan |
PPTK |
Pelaksanaan |
Sumber Dana |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
2.08.03.2.02.0001 |
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kot |
NOFRY DEBI WAHONGAN, S.Kom
KEPALA TATA USAHA UPTD-PPA
|
Okt - Des |
DAK |
Rp. 42,800,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.01.01. |
Belanja Barang |
Perubahan |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 14,900,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.02.01 |
Belanja Jasa |
Perubahan |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 15,000,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.04.01 |
Belanja Perjalanan Dinas |
Perubahan |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 12,900,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
|
|
|
2.08.04 |
PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA |
BIDANG PARTISIPASI MASYARAKAT |
Rp. 120,000,000 |
Rp. 115,171,000 ( 95.98%) |
0% |
Kode Kegiatan |
Nama Kegiatan |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
2.08.04.2.02 |
PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KG DAN HAK ANAK YANG WILAYAH KERJANYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA |
Rp. 90,000,000 |
Rp. 86,360,000 ( 95.96%) |
0% |
Kode Sub-Kegiatan |
Nama Sub-Kegiatan |
PPTK |
Pelaksanaan |
Sumber Dana |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
2.08.04.2.02.03 |
PENGUATAN JEJARING ANTAR LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS KELURAGA TINGKAT DAERAH KAB/KOTA |
MISNAWATI AGUNE, SE
KEPALA BIDANG PARTISIPASI MASYARAKAT
|
Jan - Des |
PAD |
Rp. 45,000,000 |
Rp. 42,930,000 ( 95.4%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.01 |
Belanja Barang |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 14,400,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.02 |
Belanja Jasa |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 19,200,000 |
Rp. 84,986,000 ( 99.42%) |
0% |
5.1.02.04 |
Belanja Perjalanan Dinas |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 11,400,000 |
Rp. 10,140,000 ( 100%) |
0% |
|
2.08.04.2.02.01 |
ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS KELUARGATINGKAT DAERAH KAB/KOTA |
MISNAWATI AGUNE, SE
KEPALA BIDANG PARTISIPASI MASYARAKAT
|
Jan - Des |
PAD |
Rp. 45,000,000 |
Rp. 43,430,000 ( 96.51%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.01 |
Belanja Barang |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 2,410,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.02 |
Belanja Jasa |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 34,420,000 |
Rp. 84,986,000 ( 99.42%) |
0% |
5.1.02.04 |
Belanja Perjalanan Dinas |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 8,170,000 |
Rp. 10,140,000 ( 100%) |
0% |
|
|
2.08.04.2.03 |
PENYEDIAAN LAYANAN BAGI KELURGA DALAM MEWUJUDKAN KG DAN HAK ANAK YANG WILAYAH KERJANYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA |
Rp. 30,000,000 |
Rp. 28,811,000 ( 96.04%) |
0% |
Kode Sub-Kegiatan |
Nama Sub-Kegiatan |
PPTK |
Pelaksanaan |
Sumber Dana |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
2.08.04.2.03.01 |
PELAKSANAAN PENYEDIAAN LAYANAN KOMPREHENSIF BAGI KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KG DAN PERLINDUNGAN ANAK YANG WILAYAH KERJANYA DAL DAERAH KAB/KOTA |
MISNAWATI AGUNE, SE
KEPALA BIDANG PARTISIPASI MASYARAKAT
|
Jan - Des |
PAD |
Rp. 30,000,000 |
Rp. 28,811,000 ( 96.04%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.01 |
Belanja Barang |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 2,150,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.02 |
Belanja Jasa |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 23,100,000 |
Rp. 84,986,000 ( 99.42%) |
0% |
5.1.02.04 |
Belanja Perjalanan Dinas |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 4,750,000 |
Rp. 10,140,000 ( 100%) |
0% |
|
|
|
2.08.06 |
PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) |
BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) |
Rp. 338,035,000 |
Rp. 270,798,320 ( 80.11%) |
0% |
Kode Kegiatan |
Nama Kegiatan |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
2.08.06.2.02 |
PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA |
Rp. 229,019,000 |
Rp. 194,857,320 ( 85.08%) |
0% |
Kode Sub-Kegiatan |
Nama Sub-Kegiatan |
PPTK |
Pelaksanaan |
Sumber Dana |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
2.08.06.2.02.04 |
PENGUATAN JEJARING ANTAR LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK TINGKAT KAB/KOTA |
DONNY RAKIAN, SE
PRANATA HUMAS AHLI MUDA
|
Jan - Des |
PAD |
Rp. 30,000,000 |
Rp. 29,380,000 ( 97.93%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.01 |
Belanja Barang |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 2,150,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.02 |
Belanja Jasa |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 23,100,000 |
Rp. 84,986,000 ( 99.42%) |
0% |
5.1.02.04 |
Belanja Perjalanan Dinas |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 4,750,000 |
Rp. 10,140,000 ( 100%) |
0% |
|
2.08.06.2.02.03 |
PENGEMBANGAN KOMUNIKASI,INFORMASI DAN EDUKASI PEMENUHAN HAK ANAK BAGI LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK TINGKAT KAB/KOTA |
DONNY RAKIAN, SE
PRANATA HUMAS AHLI MUDA
|
Jan - Des |
PAD |
Rp. 75,000,000 |
Rp. 68,602,000 ( 91.47%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.01 |
Belanja Barang |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 63,000,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.02 |
Belanja Jasa |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 12,000,000 |
Rp. 84,986,000 ( 99.42%) |
0% |
|
2.08.06.2.02.01 |
PENYEDIAAN LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK KEWENANGAN KAB/KOTA |
DONNY RAKIAN, SE
PRANATA HUMAS AHLI MUDA
|
Jan - Des |
PAD |
Rp. 124,019,000 |
Rp. 96,875,320 ( 78.11%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.01 |
Belanja Barang |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 25,191,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.02 |
Belanja Jasa |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 38,400,000 |
Rp. 84,986,000 ( 99.42%) |
0% |
5.1.02.04 |
Belanja Perjalanan Dinas |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 60,428,000 |
Rp. 10,140,000 ( 100%) |
0% |
|
|
2.08.06.2.01 |
PELEMBAGAAN PHA PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NONPEMERINTAH DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA |
Rp. 109,016,000 |
Rp. 75,941,000 ( 69.66%) |
0% |
Kode Sub-Kegiatan |
Nama Sub-Kegiatan |
PPTK |
Pelaksanaan |
Sumber Dana |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
2.08.06.2.01.02 |
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota |
DONNY RAKIAN, SE
PRANATA HUMAS AHLI MUDA
|
Jan - Des |
PAD |
Rp. 109,016,000 |
Rp. 75,941,000 ( 69.66%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.01 |
Belanja Barang |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 35,816,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.02 |
Belanja Jasa |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 73,200,000 |
Rp. 84,986,000 ( 99.42%) |
0% |
|
|
|
2.08.07 |
PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK |
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH-PERLINDUNGAN PEREMPUAN & ANAK (UPTD-PPA) |
Rp. 360,000,000 |
Rp. 261,199,339 ( 72.56%) |
0% |
Kode Kegiatan |
Nama Kegiatan |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
2.08.07.2.02 |
PENYEDIAAN LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS YANG MEMERLUKAN KOORDINASI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA |
Rp. 258,800,000 |
Rp. 166,073,339 ( 64.17%) |
0% |
Kode Sub-Kegiatan |
Nama Sub-Kegiatan |
PPTK |
Pelaksanaan |
Sumber Dana |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
2.08.07.2.02.06 |
Koordinasi Pelaksanaan Layanan Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) |
NOFRY DEBI WAHONGAN, S.Kom
KEPALA TATA USAHA UPTD-PPA
|
Jan - Des |
DAK |
Rp. 258,800,000 |
Rp. 166,073,339 ( 64.17%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.01 |
Belanja Barang |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 72,815,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.02 |
Belanja Jasa |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 87,500,000 |
Rp. 84,986,000 ( 99.42%) |
0% |
5.1.02.04 |
Belanja Perjalanan Dinas |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 98,485,000 |
Rp. 10,140,000 ( 100%) |
0% |
|
|
2.08.07.2.03 |
PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA |
Rp. 101,200,000 |
Rp. 95,126,000 ( 94%) |
0% |
Kode Sub-Kegiatan |
Nama Sub-Kegiatan |
PPTK |
Pelaksanaan |
Sumber Dana |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
2.08.07.2.03.06 |
Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota |
PINKAN F. F. MATINDAS, S.Pi
SEKRETARIS DINAS
|
Jan - Des |
PAD |
Rp. 101,200,000 |
Rp. 95,126,000 ( 94%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.01 |
Belanja Barang |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 5,574,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.02 |
Belanja Jasa |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 85,486,000 |
Rp. 84,986,000 ( 99.42%) |
0% |
5.1.02.04 |
Belanja Perjalanan Dinas |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 10,140,000 |
Rp. 10,140,000 ( 100%) |
0% |
|
|
|