Kode Kegiatan |
Nama Kegiatan |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
7.01.01.2.09 |
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH |
Rp. 68,611,230 |
Rp. 49,300,000 ( 71.85%) |
40.8% |
Kode Sub-Kegiatan |
Nama Sub-Kegiatan |
PPTK |
Pelaksanaan |
Sumber Dana |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
7.01.01.2.09.0001 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |
VITA HANDAYANI BANGGU, SIP
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
|
Jan - Des |
PAD |
Rp. 68,611,230 |
Rp. 49,300,000 ( 71.85%) |
40.8% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.01.01.0004 |
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 30,297,630 |
Rp. 2,450,000 ( 10.67%) |
0% |
5.1.02.02.01.0067 |
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 7,500,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.03.02.0035 |
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 27,994,200 |
Rp. 26,950,000 ( 96.27%) |
100% |
5.1.02.03.02.0038 |
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 2,819,400 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
|
|
7.01.01.2.08 |
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH |
Rp. 298,231,560 |
Rp. 221,118,786 ( 74.14%) |
0% |
Kode Sub-Kegiatan |
Nama Sub-Kegiatan |
PPTK |
Pelaksanaan |
Sumber Dana |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
7.01.01.2.08.0004 |
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
MELY MUSTAPA, SP
Kepala Seksi Pelayanan Umum
|
Jan - Des |
PAD |
Rp. 182,400,000 |
Rp. 152,000,000 ( 83.33%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.02.01.0026 |
Belanja Jasa Tenaga Administrasi |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 108,000,000 |
Rp. 90,000,000 ( 83.33%) |
0% |
5.1.02.02.01.0030 |
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 36,000,000 |
Rp. 30,000,000 ( 83.33%) |
0% |
5.1.02.02.01.0033 |
Belanja Jasa Tenaga Supir |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 38,400,000 |
Rp. 32,000,000 ( 83.33%) |
0% |
|
7.01.01.2.08.0002 |
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
MELY MUSTAPA, SP
Kepala Seksi Pelayanan Umum
|
Jan - Des |
PAD |
Rp. 112,931,560 |
Rp. 69,118,786 ( 61.2%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.02.01.0060 |
Belanja Tagihan Air |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 8,106,000 |
Rp. 5,011,000 ( 61.82%) |
0% |
5.1.02.02.01.0061 |
Belanja Tagihan Listrik |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 52,810,960 |
Rp. 31,627,507 ( 59.89%) |
0% |
5.1.02.02.01.0063 |
Belanja Kawat/Faksimili /Internet/TV Berlangganan |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 52,014,600 |
Rp. 32,480,279 ( 62.44%) |
0% |
|
7.01.01.2.08.0001 |
Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
MELY MUSTAPA, SP
Kepala Seksi Pelayanan Umum
|
Jan - Des |
PAD |
Rp. 2,900,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.01.01.0027 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 2,900,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
|
|
7.01.01.2.03 |
ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH |
Rp. 0 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
Kode Sub-Kegiatan |
Nama Sub-Kegiatan |
PPTK |
Pelaksanaan |
Sumber Dana |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
|
7.01.01.2.06 |
ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH |
Rp. 483,982,644 |
Rp. 207,577,756 ( 42.89%) |
0% |
Kode Sub-Kegiatan |
Nama Sub-Kegiatan |
PPTK |
Pelaksanaan |
Sumber Dana |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
7.01.01.2.06.0009 |
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
MELY MUSTAPA, SP
Kepala Seksi Pelayanan Umum
|
Jan - Des |
PAD |
Rp. 233,094,000 |
Rp. 157,039,956 ( 67.37%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.01.01.0052 |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 50,250,000 |
Rp. 9,010,000 ( 46.21%) |
0% |
5.1.02.01.01.0058 |
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 8,250,000 |
Rp. 8,000,000 ( 40.4%) |
0% |
5.1.02.04.01.0001 |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 174,594,000 |
Rp. 144,039,956 ( 82.5%) |
0% |
5.1.02.04.02.0001 |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 0 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
|
7.01.01.2.06.0006 |
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |
MELY MUSTAPA, SP
Kepala Seksi Pelayanan Umum
|
Jan - Des |
PAD |
Rp. 1,560,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.02.01.0062 |
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 1,560,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
|
7.01.01.2.06.0002 |
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
MELY MUSTAPA, SP
Kepala Seksi Pelayanan Umum
|
Jan - Des |
PAD |
Rp. 245,732,244 |
Rp. 50,537,800 ( 20.57%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.01.01.0024 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 18,093,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.01.01.0025 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 30,253,050 |
Rp. 22,751,500 ( 75.2%) |
0% |
5.1.02.01.01.0026 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 12,949,704 |
Rp. 1,562,000 ( 99.94%) |
0% |
5.1.02.01.01.0029 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 19,276,260 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.01.01.0030 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 3,801,750 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.03.02.0121 |
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 8,069,700 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.03.02.0405 |
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 2,430,900 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.03.02.0411 |
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 3,829,500 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.2.02.10.01.0002 |
Belanja Modal Personal Computer |
Induk |
Belanja Modal |
|
Rp. 107,481,300 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.2.02.10.02.0003 |
Belanja Modal Peralatan Personal Computer |
Induk |
Belanja Modal |
|
Rp. 26,640,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.2.02.05.01.0005 |
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya |
Perubahan |
Belanja Modal |
|
Rp. 7,148,400 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.2.02.05.02.0006 |
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) |
Perubahan |
Belanja Modal |
|
Rp. 5,758,680 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
|
7.01.01.2.06.0001 |
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
MELY MUSTAPA, SP
Kepala Seksi Pelayanan Umum
|
Jan - Des |
PAD |
Rp. 3,596,400 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.01.01.0031 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 3,596,400 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
|
|
7.01.01.2.02 |
ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH |
Rp. 6,283,823,334 |
Rp. 5,174,394,771 ( 82.34%) |
8.14% |
Kode Sub-Kegiatan |
Nama Sub-Kegiatan |
PPTK |
Pelaksanaan |
Sumber Dana |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
7.01.01.2.02.0003 |
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |
MELY MUSTAPA, SP
Kepala Seksi Pelayanan Umum
|
Jan - Des |
PAD |
Rp. 87,300,000 |
Rp. 58,200,000 ( 66.67%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.01.03.07.0001 |
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan |
Induk |
Belanja Pegawai |
|
Rp. 79,140,000 |
Rp. 52,760,000 ( 66.67%) |
0% |
5.1.01.03.07.0002 |
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa |
Induk |
Belanja Pegawai |
|
Rp. 8,160,000 |
Rp. 5,440,000 ( 66.67%) |
0% |
|
7.01.01.2.02.0001 |
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
MELY MUSTAPA, SP
Kepala Seksi Pelayanan Umum
|
Jan - Des |
DAU |
Rp. 6,196,523,334 |
Rp. 5,116,194,771 ( 82.57%) |
8.25% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.01.01.01.0001 |
Belanja Gaji Pokok PNS |
Induk |
Belanja Pegawai |
|
Rp. 3,106,631,953 |
Rp. 2,654,130,567 ( 85.43%) |
0% |
5.1.01.01.02.0001 |
Belanja Tunjangan Keluarga ASN |
Induk |
Belanja Pegawai |
|
Rp. 346,260,341 |
Rp. 294,428,852 ( 85.03%) |
0% |
5.1.01.01.03.0001 |
Belanja Tunjangan Jabatan PNS |
Induk |
Belanja Pegawai |
|
Rp. 331,647,273 |
Rp. 283,610,000 ( 85.52%) |
0% |
5.1.01.01.05.0001 |
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN |
Induk |
Belanja Pegawai |
|
Rp. 28,731,819 |
Rp. 24,395,000 ( 84.91%) |
0% |
5.1.01.01.06.0001 |
Belanja Tunjangan Beras ASN |
Induk |
Belanja Pegawai |
|
Rp. 175,097,680 |
Rp. 148,533,420 ( 84.83%) |
0% |
5.1.01.01.07.0001 |
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN |
Induk |
Belanja Pegawai |
|
Rp. 2,522,420 |
Rp. 2,131,283 ( 84.49%) |
0% |
5.1.01.01.08.0001 |
Belanja Pembulatan Gaji ASN |
Induk |
Belanja Pegawai |
|
Rp. 90,094 |
Rp. 34,327 ( 38.1%) |
0% |
5.1.01.02.01.0001 |
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN |
Induk |
Belanja Pegawai |
|
Rp. 538,105,045 |
Rp. 490,397,491 ( 91.13%) |
95% |
5.1.01.02.03.0001 |
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN |
Induk |
Belanja Pegawai |
|
Rp. 44,621,765 |
Rp. 44,621,765 ( 100%) |
0% |
5.1.01.03.02.0002 |
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan |
Induk |
Belanja Pegawai |
|
Rp. 30,000,000 |
Rp. 12,000,000 ( 40%) |
0% |
5.1.1.02.05.0001 |
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN |
Pergeseran |
Belanja Pegawai |
|
Rp. 1,592,814,944 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.1.02.05.0001 |
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN |
Pergeseran |
Belanja Pegawai |
|
Rp. 0 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.01.02.05.0001 |
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS |
Pergeseran |
Belanja Pegawai |
|
Rp. 0 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.01.02.05.0001 |
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS |
Pergeseran |
Belanja Pegawai |
|
Rp. 0 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
|
|
7.01.01.2.05 |
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH |
Rp. 5,400,000 |
Rp. 1,200,000 ( 22.22%) |
0% |
Kode Sub-Kegiatan |
Nama Sub-Kegiatan |
PPTK |
Pelaksanaan |
Sumber Dana |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
7.01.01.2.05.0011 |
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan |
VITA HANDAYANI BANGGU, SIP
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
|
Jan - Des |
PAD |
Rp. 5,400,000 |
Rp. 1,200,000 ( 22.22%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.04.01.0003 |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 5,400,000 |
Rp. 1,200,000 ( 22.22%) |
0% |
|
|
|
Kode Kegiatan |
Nama Kegiatan |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
7.01.02.2.01 |
KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN |
Rp. 2,880,000,000 |
Rp. 2,393,050,000 ( 83.09%) |
0% |
Kode Sub-Kegiatan |
Nama Sub-Kegiatan |
PPTK |
Pelaksanaan |
Sumber Dana |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
7.01.02.2.01.002 |
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan |
LEORINA A.A. PANGEMANAN, SE., M.Si
Kepala Seksi Tata Pemerintahan
|
Jan - Des |
PAD |
Rp. 2,880,000,000 |
Rp. 2,393,050,000 ( 83.09%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.02.01.0017 |
Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 2,880,000,000 |
Rp. 2,393,050,000 ( 83.09%) |
0% |
|
|
7.01.02.2.04 |
PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT |
Rp. 2,463,609,420 |
Rp. 1,890,196,000 ( 76.72%) |
0% |
Kode Sub-Kegiatan |
Nama Sub-Kegiatan |
PPTK |
Pelaksanaan |
Sumber Dana |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
7.01.02.2.04.003 |
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan |
FEMY DAMA, SH
Kepala Seksi Pengelolaan Kebersihan
|
Jan - Des |
PAD |
Rp. 2,463,609,420 |
Rp. 1,890,196,000 ( 76.72%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.01.01.0004 |
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 280,391,100 |
Rp. 2,450,000 ( 10.67%) |
0% |
5.1.02.01.01.0013 |
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 42,637,320 |
Rp. 41,000,000 ( 96.16%) |
0% |
5.1.02.01.01.0026 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 6,216,000 |
Rp. 1,562,000 ( 99.94%) |
0% |
5.1.02.02.01.0051 |
Belanja Jasa Pengolahan Sampah |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 1,961,760,000 |
Rp. 1,631,194,000 ( 83.15%) |
0% |
5.1.02.03.02.0037 |
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 139,305,000 |
Rp. 39,575,000 ( 28.41%) |
0% |
5.1.02.03.02.0039 |
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 33,300,000 |
Rp. 7,995,000 ( 24.01%) |
0% |
|
|
|